Изменение процесса внутренних проверок в лаборатории. Документы по аудиту

Материалы

Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от LINCO

Разделы

Изменение процесса внутренних проверок в лаборатории. Документы по аудиту

Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит. Процедура
Версия 1. 24.07.2020

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Вернуться к содержанию

5.9. Изменение процесса внутренних проверок, учет и хранение документации

5.9.1. Изменение Программы внутреннего аудита должно быть оформлено документально по форме основного документа не позднее, чем за 2 недели до начала аудита, к которому принято изменение.

5.9.2. Изменение вводится в действие после уведомления руководителя объекта аудита распоряжением об изменении предыдущего распоряжения, утвердившего Программу внутреннего аудита на год.

5.9.3. Рассылка распоряжения об изменении и новой Программе внутреннего аудита, учет, регистрация и хранение документа в подразделениях ИЛ (ИЛЦ) осуществляется в том же порядке, что и для основного документа.

5.9.4. Менеджер по качеству ведет централизованный учет, хранение и регистрацию программ внутреннего аудита, протоколов несоответствий и отчетов по внутреннему аудиту по общим правилам управления документацией СМ (процедура "Управление документацией и записями СМК в испытательной лаборатории").

5.9.4.1. Оригиналы документов о ВА в бумажном виде хранятся у менеджера по качеству в месте, установленном Номенклатурой дел.

5.9.4.2. Копии документов о ВА в бумажном виде хранятся руководителями подразделений в местах, установленных Номенклатурой дел, для подтверждения эффективности коррекций и КД по устранению выявленных в ходе ВА несоответствий (протоколы несоответствия).

5.9.5. Каждый руководитель объекта аудита ведет хранение и регистрацию протоколов несоответствий, ведет электронный журнал учета несоответствий и корректирующих мероприятий лаборатории с отметками о КД и предложениями по улучшению. Документы размещаются в местах, установленных Номенклатурой дел.

5.9.6. Срок хранения документов – 3 года, но не менее срока выполнения КД, указанного в протоколе несоответствий.

ВЕСЬ ТЕКСТ ПРОЦЕДУРЫ ❯

Работает с интеллектом платформы

Обсудите на Форуме


  • Внутренний аудит

    У нас 4 группы в ОА, и мы друг друга аудируем. Личных аудиторов у нас нет.


  • Возможно Вас заинтересует

    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример

    Поделиться своими материалами

    Связаться с нами