Материалы

Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от Линко

Разделы

Скачать формы
Пройдите простую регистрацию

Планирование внутреннего аудита. Внутренний аудит лаборатории. Процедура

Открытая разработка документов | Линко Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 10.09.23

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯


5.2. Планирование внутреннего аудита
5.2.1.

Частота проведения внутреннего аудита устанавливается менеджером по качеству в Программе внутреннего аудита и Плане внутреннего аудита П-NN-ГГ после анализа ранее проведенных внутренних аудитов с учетом необходимости проверки СМ полностью в течение года.

5.2.2.

В Сводной таблице итогов внутреннего аудита за год Т-NN-ГГ менеджер по качеству формирует предложения по частоте проведения аудита в подразделениях ИЛ.

5.2.3.

Внутренний аудит делят на:

  • плановый (проверка выполнения требований НД по программе внутреннего аудита)
  • внеплановый (оперативный).
5.2.4.

Плановый аудит проводят согласно Программе внутреннего аудита, которая составляется менеджером по качеству до 20 декабря проверяемого года с расчетом, чтобы все элементы СМ и все подразделения ИЛ были проверены в течении года.

5.2.5.

Внеплановый аудит может проводиться при:

  • внедрении нормативной документации ИЛ, методики исследований в СМ ИЛ для оценки его соответствия ГОСТ 17025;
  • появлении замечаний или рекламаций со стороны заказчика;
  • изменении в организационной структуре ИЛ;
  • изменении процессов или процедур СМ;
  • наличии рисков для выполнения требований Законодательства РФ, Политики и целей СМ ИЛ, планов по видам деятельности и процессам;
  • оценке исполнения и/или результативности КД, в случае, когда представленных со стороны руководителя объекта аудита свидетельств недостаточно;
  • отсутствии информации от руководителя объекта аудита о выполнении КД по результатам прошлого аудита.
5.2.6.

Решение о проведении внеплановых внутренних аудитов принимает руководитель ИЛ. Менеджер по качеству выпускает распоряжение, которое включает:

  • указание о проведении, основные цели и сроки проведения внутреннего аудита;
  • указание о планировании, организации и форме отчетности внутреннего аудита (разработку плана, чек-листов и отчета) и соответствующего ответственного лица;
  • лица, назначенные ответственными за внутренний аудит;
  • лица, назначенные техническими экспертами;
  • указание о допуске к объектам и полномочиях внутренних аудиторов и технических экспертов для аудита проверяемых процессов/специализированных лабораторий;
  • лицо, контролирующее выполнение распоряжения.
5.2. Планирование внутренних аудитов
5.2.1.

Плановые внутренние аудиты проводятся в соответствии с ежегодной Программой проведения внутренних аудитов ПР-NN-ГГ. Сроки аудита являются рекомендательными. В случае необходимости сроки аудита могут быть перенесены.

5.2.2.

Программа проведения внутренних аудитов разрабатывается менеджером по качеству на 1 год, утверждается Руководителем ИЛ.

5.2.3.

Во всех подразделениях ИЛ внутренние аудиты осуществляются не реже 1 раза в год.

5.2.4.

Программа проведения внутренних аудитов в течение 3-х дней после утверждения рассылается ЗСП.

5.2.5.

Контроль выполнения Программы и организации внепланового аудита осуществляет Руководитель ИЛ.


Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.

Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте форму загрузки внизу страницы.

Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью «Линко», ИНН 7203563403, ERID: 2Vtzqx3ww5q

Пожаловаться
О рекламодателе
Реклама на Линко
Скопировать ссылкуСкопировано
Семинар онлайн 30 мая 2024 года

Неопределенность. Измерения и отбор проб

Лицензированный
учебный центр Линко

Концепция неопределенности. Методы оценивания, способы выражения, составляющие. Бюджет.

Работает с интеллектом платформы

Обсудите на Форуме


  • Внутренний аудит

    Форум > Материалы. Процедуры > Внутренний аудит     Авторизоваться

    В схеме аккредитации есть ГОСТ 19011. Как обосновать, по какой причине лаборатория его не включила в СМК, но при этом заявляет, что соблюдает схему? Или как его включить, но при этом внутренний аудит проводить по 9001? Прописать, что внешний аудит проводится по 19011?


  • Возможно Вас заинтересует

    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример
    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример

    Информация

    Поделиться своими материалами

    Связаться с нами